为了加强企业内控和监督工作,华清宫公司在机构设置中首次设立了内部审计岗位,配备了专职专业人员,将内部审计有效融入纪检监察。内部审计监督与纪检监察的有效融合将进一步延伸监督触角,丰富监督手段,提高监督效果,推动企业党风廉政建设,保障国有资产保值增值。
面对公司经营规模不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部监察审计工作相伴而生,虽刚刚起步但任重道远。内部审计将紧紧围绕公司年度经营工作目标,依据各项法律、法规、制度,认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责,全面监督公司经济往来的真实、合法。在加大常规监察审计力度的同时,更加注重事后整改和事中跟踪过程控制,以监督促规范,从治理机制和完善制度的层面揭示问题、提出建议,规范经济行为,防范廉洁风险,改善企业经营,提升企业可持续发展能力。
2020年是华清宫公司纪委开展内部监察审计工作的开局之年,公司纪委办公室制定了《年度内部监察审计工作计划》,牢固树立“以监督促治理”的审计理念,坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,增强内部审计与纪检监察合力,充分发挥内部监察审计对公司健康运行的“免疫”功能。一是以财务收支审计为基础,开展对所属子公司经济责任和经济效益审计;二是以工程项目管理审计为重点,开展工程审计;三是以财经法纪审计为抓手,开展三公经费审计;四是以整改完善为目标,开展审计督察。首次开展的内部审计监督将为公司以后年度有效开展内部监察审计工作、确保审计工作质量和审计结果运用打下良好基础,为实现公司高质量发展提供有力保障。